Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 00976977 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri strom letisku 14, 83006 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 1024,80 |
Predmet: | Preprava zásielky |
Faktúra PDF: | 202303018_642e63db9e76f.pdf |