Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 232003674 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 86,29 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202303026_642e68f3003f5.pdf |