Späť na zoznam
Číslo faktúry:232003674
Dátum úhrady:06.04.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:86,29
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202303026_642e68f3003f5.pdf