Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20230043 |
Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 294,31 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202303039_642e6d31c8240.pdf |