Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 102301021 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ISAT s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 480,00 |
Predmet: | Servis užívateľských databáz KÚ |
Faktúra PDF: | 202301028_63d3959fe45e3.pdf |