Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 600583 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
Uhradená suma s DPH: | 991,02 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202303046_642e6fa1ea685.pdf |