Späť na zoznam
Číslo faktúry:600583
Dátum úhrady:06.04.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201
Uhradená suma s DPH:991,02
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202303046_642e6fa1ea685.pdf