Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 307 |
Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
Uhradená suma s DPH: | 3298,20 |
Predmet: | Práce |
Faktúra PDF: | 202303062_642e76b5160cf.pdf |