Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023100125 |
Dátum úhrady: | 27.06.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
Uhradená suma s DPH: | 171,70 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202303074_6437b4e0db0ee.pdf |