Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24206896 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 182,16 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 446_664317509adec.pdf |
