Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 2024 05 | 
| Dátum úhrady: | 13.06.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP75, 93532 Kalná nad Hronom | 
| Uhradená suma s DPH: | 900,00 | 
| Predmet: | Služby | 
| Faktúra PDF: | 605_666a9a5260a43.pdf | 
										
										
										