Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 302241175 | 
| Dátum úhrady: | 06.08.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra | 
| Uhradená suma s DPH: | 428,06 | 
| Predmet: | Materiál, práca, doprava | 
| Faktúra PDF: | 606_666a9a962be85.pdf | 
										
										
										