Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 23230203 |
Dátum úhrady: | 12.05.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | VUP a.s., Nábrežná 4, 97104 Prievidza |
Uhradená suma s DPH: | 78,60 |
Predmet: | Materiál, preprava |
Faktúra PDF: | 202305138_6492a1e936016.pdf |