Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 300241376 | 
| Dátum úhrady: | 21.08.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra | 
| Uhradená suma s DPH: | 266,40 | 
| Predmet: | Materiál | 
| Faktúra PDF: | 650_667129a0c566e.pdf | 
										
										
										