Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20230773 |
Dátum úhrady: | 08.06.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Talajka s.r.o., Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov |
Uhradená suma s DPH: | 42,00 |
Predmet: | Materiál, doprava, dobierka |
Faktúra PDF: | 202306015_649bd61ec785d.pdf |