Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 2024/27 | 
| Dátum úhrady: | 02.07.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | Jaroslav Šurda, 95171 Velčice 214 | 
| Uhradená suma s DPH: | 2821,00 | 
| Predmet: | Materiál, práca | 
| Faktúra PDF: | 688_6698dd658574c.pdf | 
										
										
										