Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 242000038 | 
| Dátum úhrady: | 06.08.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 | 
| Uhradená suma s DPH: | 955,00 | 
| Predmet: | Stavebné práce | 
| Faktúra PDF: | 709_66a9fdf743d45.pdf | 
										
										
										