Späť na zoznam
Číslo faktúry:301263
Dátum úhrady:05.10.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201
Uhradená suma s DPH:853,27
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202306064_64a3d7390faa6.pdf