Späť na zoznam
Číslo faktúry:2023 06
Dátum úhrady:12.07.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:850,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:202306081_64ae40b19c3eb.pdf