Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 320231160 |
Dátum úhrady: | 13.07.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 156,00 |
Predmet: | Prenájom |
Faktúra PDF: | 202306097_64ae47235756b.pdf |