Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8330846904 |
Dátum úhrady: | 18.07.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81752 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 202306106_64b78756ad6ec.pdf |