Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 1020240019 | 
| Dátum úhrady: | 15.07.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | AXTA s.r.o., Partizánska 655/7, 95201 Vráble | 
| Uhradená suma s DPH: | 702,00 | 
| Predmet: | Materiál, práca, doprava | 
| Faktúra PDF: | 774_66ac8dd28aacc.pdf | 
										
										
										