Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023001 |
Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Miroslav Kuchar, Dolný Jatov 187, 94110 Jatov |
Uhradená suma s DPH: | 1454,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202306129_64b79027ba721.pdf |