Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202300869 |
Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 152,54 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202308021_64f6d76f755a3.pdf |