Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 23013 |
Dátum úhrady: | 17.01.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Martin Doskoč AGROVNINY, 95191 Mankovce 73 |
Uhradená suma s DPH: | 900,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202308029_64f6dcc59a9ed.pdf |