Späť na zoznam
Číslo faktúry:301803
Dátum úhrady:07.12.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201
Uhradená suma s DPH:813,53
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202308044_64f9938933740.pdf