Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1023286 |
Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 4979,52 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202308060_6501592edb6a7.pdf |