Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 230918 |
Dátum úhrady: | 19.09.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CLIMAX s.r.o., Znievska 12, 85106 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 483,41 |
Predmet: | Materiál, preprava |
Faktúra PDF: | 202308065_65015b8e4806b.pdf |